2016年度福建省顺昌新闻中心

部门决算说明

发布时间:2017-09-06 来源: 浏览:次【 字体:
  按照《顺昌县财政局关于批复2016年度县直单位部门决算的通知》(顺财决函〔2017〕1 号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

新闻中心的主要职责是:

    大力宣传两个文明建设成果,为积极推进我县改革开放和社会主义现代化建设进程营造良好的舆论氛围。

二、部门预算单位基本情况

新闻中心1个机关行政处室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

顺昌新闻中心

财政核拨

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2016年,顺昌新闻中心主要任务是:大力宣传两个文明建设成果,为积极推进我县改革开放和社会主义现代化建设进程营造良好的舆论氛围。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)进一步提高舆论引导能力和水平,为再上新台阶建设新顺昌、决胜全面小康营造良好氛围。围绕工业、城市、交通、脱贫“四大攻坚战”,顺昌民生民情等刊发各级各类稿件16293//次;突出顺昌乡土文化刊发专题文章41篇,刊播专题片等20余部。

(二)加强意识形态阵地管理,不断巩固壮大网上正能量。主办网站——顺昌新闻网(http://www.fjscnews.com)和@顺昌县宣”微博公众号,截止目前,已更新、发布5000余条国内外新闻。“顺昌新闻网”微信公众号,目前拥有粉丝近10000人,累计发布信息258期近2000条,单条阅读量达万次。共编印《一周网络舆情简报》26期。

四、2016年决算收支总体情况

2016年新闻中心年初结转和结余8.61万元,本年收入  23.22万元,本年支出32.03万元,事业基金弥补收支差额5.07万元,结余分配4.88万元,年末结转和结余4.88万元。

(一)2016本年收入23.22万元,比2015年决算数减少   14.14万元,下降37.85%具体情况如下:

1. 财政拨款收入21.95万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入1.28万元。

(二)2016本年支出32.03万元,比2015年决算数增加3.08万元,增长10.64%具体情况如下:

1. 基本支出32.03万元。其中,人员支出25.07万元,公用支出6.96万元。

2. 项目支出0万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出21.95万元,比2015年决算数增加3.15万元,增长16.76  %,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2070401行政运行17.24 万元,较2015年决算数增加0.24万元,增长1.37  %。主要原因是人员增加。

(二)2080399财政对其他社会保险基金的补助2.28 万元,较2015年决算数增加2.28万元,增长100%。主要原因是新增科目,从行政运行科目单列出来。

(三)2100502事业单位医疗1.06 万元,较2015年决算数增加0.53万元,增长0.53%。主要原因是工资基数及人员增加。

(四)2210201住房公积金1.37万元,较2015年决算数增加0.58万元,增长73.41%。主要原因是工资基数及人员增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.45万元,同比下降36.62%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费0.28万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.52万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车购置费持平、运行费下降85.71%,主要是:上级主管部门宣传部承担了大多数的费用。

(三)公务接待费0.17万元。主要用于新闻工作等方面的接待活动,累计接待4批次、接待总人数18人。与2015年相比, 公务接待费支出下降10.53%,主要是:接待任务多数由上级主管部门宣传部承担。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0.45万元,比2015年下降94.44%,主要是:机关运行经费支出多数由上级主管部门宣传部承担。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0.3万元,其中:政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表


附件1

收支决算总表

编制单位:顺昌新闻中心

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按经济分类)

决算数

一、财政拨款

21.95

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

1.28

七、文化体育与传媒支出

27.32

 

 

八、社会保障和就业支出

2.28

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1.06

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

1.37

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

23.22

本年支出合计

32.03

    用事业基金弥补收支差额

5.07

    结余分配

4.88

    年初结转和结余

8.61

      交纳所得税

 

      基本支出结转

8.61

      提取职工福利基金

 

        其中:财政拨款结转

 

      转入事业基金

4.88

      项目支出结转和结余

 

      其他

 

        其中:财政拨款结转和结余

 

    年末结转和结余

 

      经营结余

 

      基本支出结转

 

 

 

        其中:财政拨款结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

合计

36.91

合计

36.91

 


附件2

 

收入决算表

 

编制单位:顺昌新闻中心

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

23.22

21.95

 

 

 

 

1.28

207

文化体育与传媒支出

18.51

17.24

 

 

 

 

1.28

20704

新闻出版广播影视

18.51

17.24

 

 

 

 

1.28

2070401

  行政运行

18.51

17.24

 

 

 

 

1.28

208

社会保障和就业支出

2.28

2.28

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

2.28

2.28

 

 

 

 

 

2080399

  财政对其他社会保险基金的补助

2.28

2.28

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.06

1.06

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

1.06

1.06

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

1.06

1.06

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.37

1.37

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1.37

1.37

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

1.37

1.37

 

 

 

 

 

 


附件3

 

支出决算表

编制单位:顺昌新闻中心

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

32.03

32.03

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

27.32

27.32

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

27.32

27.32

 

 

 

 

2070401

  行政运行

27.32

27.32

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2.28

2.28

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

2.28

2.28

 

 

 

 

2080399

  财政对其他社会保险基金的补助

2.28

2.28

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.06

1.06

 

 

 

 

21005

医疗保障

1.06

1.06

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

1.06

1.06

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.37

1.37

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1.37

1.37

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

1.37

1.37

 

 

 

 

 


附件4

 财政拨款收入支出决算总表

编制单位:顺昌新闻中心

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算

财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

21.95

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

17.24

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

2.28

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1.06

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

1.37

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

21.95

本年支出合计

21.95

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

    基本支出结转

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

21.95

总计

21.95

 

 


附件5

 

一般公共预算财政拨款支出决算表 

 

编制单位:顺昌新闻中心

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类款项

合计

21.95

21.95

21.49

207

文化体育与传媒支出

17.24

17.24

16.78

20704

新闻出版广播影视

17.24

17.24

16.78

2070401

  行政运行

17.24

17.24

16.78

208

社会保障和就业支出

2.28

2.28

2.28

20803

财政对社会保险基金的补助

2.28

2.28

2.28

2080399

  财政对其他社会保险基金的补助

2.28

2.28

2.28

210

医疗卫生与计划生育支出

1.06

1.06

1.06

21005

医疗保障

1.06

1.06

1.06

2100502

  事业单位医疗

1.06

1.06

1.06

221

住房保障支出

1.37

1.37

1.37

22102

住房改革支出

1.37

1.37

1.37

2210201

  住房公积金

1.37

1.37

1.37

 


附件6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

编制单位:顺昌新闻中心

金额单位:万元

项    目

合     计

经济分类
科目编码

科目名称

合         计

21.95

301

工资福利支出

20.12

302

商品和服务支出

0.45

303

对个人和家庭的补助

1.37

309

基本建设支出

 

310

其他资本性支出

 

304

对企事业单位的补贴

 

307

债务利息支出

 

399

其他支出

 

 


附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:顺昌新闻中心

 

 

金额单位:万元

项    目

合     计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合         计

21.95

 

 

301

工资福利支出

20.12

20.12

 

30101

  基本工资

8.16

8.16

 

30102

  津贴补贴

8.62

8.62

 

30103

  奖金

 

 

 

30104

  其他社会保障缴费

1.06

1.06

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

30107

  绩效工资

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2.28

2.28

 

30109

  职业年金缴费

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

0.45

 

0.45

30201

  办公费

 

 

 

30202

  印刷费

 

 

 

30203

  咨询费

 

 

 

30204

  手续费

 

 

 

30205

  水费

 

 

 

30206

  电费

 

 

 

30207

  邮电费

 

 

 

30208

  取暖费

 

 

 

30209

  物业管理费

 

 

 

30211

  差旅费

 

 

 

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

30213

  维修(护)费

 

 

 

30214

  租赁费

 

 

 

30215

  会议费

 

 

 

30216

  培训费

 

 

 

30217

  公务接待费

0.17

 

0.17

30218

  专用材料费

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

30228

  工会经费

 

 

 

30229

  福利费

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

0.28

 

0.28

30239

  其他交通费用

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

1.37

1.37

 

30301

  离休费

 

 

 

30302

  退休费

 

 

 

30303

  退职(役)费

 

 

 

30304

  抚恤金

 

 

 

30305

  生活补助

 

 

 

30306

  救济费

 

 

 

30307

  医疗费

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

30310

  生产补贴

 

 

 

30311

  住房公积金

1.37

1.37

 

30312

  提租补贴

 

 

 

30313

  购房补贴

 

 

 

30314

  采暖补贴

 

 

 

30315

  物业服务补贴

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

309

基本建设支出

 

 

 

30901

  房屋建筑物购建

 

 

 

30902

  办公设备购置

 

 

 

30903

  专用设备购置

 

 

 

30905

  基础设施建设

 

 

 

30906

  大型修缮

 

 

 

30907

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

30908

  物资储备

 

 

 

30913

  公务用车购置

 

 

 

30919

  其他交通工具购置

 

 

 

30999

  其他基本建设支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

30707

  国外债务付息

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

39907

  贷款转贷

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

 


附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:顺昌新闻中心

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入